Číslo faktúry: 202010020
Identifikácia objednávky: 95/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Vasko
Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce
IČO dodávateľa: 33054533
Predmet faktúry: čistiaci mop s vedrom, hliníkové schodíky, predlžovačka
Fakturovaná suma: 54.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2020
Dátum doručenia: 09.12.2020
Datum zverejnenia: 18.12.2020