Číslo faktúry: 2644678
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží (30.12.2024-26.1.2025)
Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.01.2025
Dátum doručenia: 29.01.2025
Datum zverejnenia: 14.07.2025