Číslo faktúry: 1216106372
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: camea computer systems a.s
Adresa dodávateľa: Bottova 3, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 36468924
Predmet faktúry: Toner 2 ks
Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2012
Dátum doručenia: 21.12.2012
Datum zverejnenia: 08.01.2013